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经营情况汇报【五篇】

时间:2023-07-05 10:00:07 公文范文 来源:网友投稿

2020新年伊始,蔓延全国,一场没有硝烟的阻击战迅速打响。疫情使经济活动大量减少,经济主体受损严重,对实体经济发展造成较大冲击。在供销集团党委的正确领导下,蓝宇公司领导和员工一起积极应对疫情挑战,上下下面是小编为大家整理的经营情况汇报【五篇】,供大家参考。

经营情况汇报【五篇】

经营情况汇报范文第1篇

2020新年伊始,蔓延全国,一场没有硝烟的阻击战迅速打响。疫情使经济活动大量减少,经济主体受损严重,对实体经济发展造成较大冲击。在供销集团党委的正确领导下,蓝宇公司领导和员工一起积极应对疫情挑战,上下一心,共克时艰,坚持疫情防控和生产经营“两手抓、两不误”,坚持保工资、保运转,力争将疫情造成的损失降到最低。下面,就公司经营情况汇报如下:

一、分析预测

当前我国国内疫情防控形势持续向好,与此同时,国外疫情加速蔓延,经济发展面临严峻挑战,很多餐饮、旅游、酒店、航空等行业损失极为惨重,蓝宇公司业绩不可避免的受到一定程度影响,受到很大冲击。预计上半年实现收入740万,利润盈利2万元。

二、下一步工作举措

受疫情影响效益下跌已成事实,但是危和机是同生共存的,克服了危即是机,要善于从眼前的危机中创造机遇。

(一)、丰农公司逆势飞扬,前景看好,进一步发展。

根据集团党委要求,丰农公司今年实行了“大包干”的经营方式,与两位员工签订了承包合同。在廉政基地、检察院正常配送的基础上,丰农公司顶住压力,在领导的支持下,丰农公司开发了新的客户(承德地矿集团下属企业--玉冠园酒店),5月1日已经开始配送。2019年底我公司中标承德监狱2020年罪犯大宗伙食采购项目三、四标段,正在有序配送中,为承德监狱配送了猪肉、鸡肉、豆油。虽然今年的经营压力非常大,但通过我们的努力,丰农公司预计上半年收入完成200万元,利润较上年同期增加2万元,在保证两位员工的正常开支外,上半年丰农公司能盈利1万元。

(二)、公司稳中求进工作总基调没有改变。

1、疫情就是命令,防控就是责任。

疫情发生以来,公司高度重视,迅速行动。领导下沉到一线,与门卫共同进行值班、登记、测温、消毒等工作,闻令而动、积极作为,在疫情防控中出色完成了“守门员”的角色任务。全员一同坚守,充分发挥了蓝宇党组织的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,为坚决打赢疫情防控阻击战提供坚强的组织保证。

公司及时部署,积极应对,加强宣传教育引导,强化职工自我防护,做好职工关心关爱工作。公司要求所有员工,一律戴口罩上岗。建立员工健康台账,每天两次对员工进行测温。

疫情期间,加油站始终没有停工,员工顶着疫情的巨大压力,始终奋斗在一线,一直坚守岗位。公司第一时间为加油站员工采购口罩、消毒液、手套、温度枪和消毒用喷壶等物品。加油站一律每日消毒,每天对加油站和便利店进行定时消毒外,像POS机等消费者可能接触到的物品,也要做到随走随消,不留任何死角。在加油站显著位置张贴着温馨提示语:“请佩戴口罩”,给消费者提供安全放心的消费环境,工作人员有序地对来往车辆、人员进行加油、检查登记、测量体温,落实通风消毒措施。由于加油站人流量大,环境复杂特殊,公司要求加油站每天要对现场、办公区域、营业厅等经营现场,用消毒液进行每天3次全面消毒,防止病毒传染。

2、加强对加油站管理,提升经济效益。

(1)、提升服务态度,保证油品质量和数量。

以诚待客,端正服务态度。在加油服务过程中,每位员工必须做到主动热情,诚恳待客。坚持微笑服务和温馨服务,想顾客所想,急顾客所急,顾客有困难,热心帮助;
顾客有疑问,细心解答;
顾客有意见,专心听取;
顾客有误会,耐心解释。同时,保证油品的质量和加油的数量,让顾客放心量足还有好品质。

(2)、深挖客户,进行会员积累。

可通过加油送油品券、充值返现、送抽奖券等多元化营销方案,吸引顾客再次到站消费,提升会员复购率。深入市场挖掘客户,多参与各种企事业单位定点加油招标活动。

(3)、推进“不下车支付”,提高加油站数字化运营能力。

利用加油站公众号、小程序等平台,为车主提供“不下车支付”等无接触功能,让客户不下车也能安全加油,从而最大限度降低人与人之间的接触,提升油站的安全服务能力。与车主建立数字化联系,通过发放优惠券、预存等形式提前锁定车主加油需求。

3、作为交通运输行业中的一个细分领域,驰陆汽车维修在本次疫情中也不可避免受到了一定的影响。修理厂已经复工,能够满足日常运营。按照以往经验,修理厂会迎来一个保养业务的小高峰,给客户消毒车辆,疫情过后,车主采取私家车出行的频率会提高,这对维修行业是机遇,同时给客户提供上门修车的服务。

(三)、进一步加强内部管理,严格控制和规范,压缩成本费用。

2020年以来,为应对当前经营困难的局面,保持公司稳定,持续发展,公司本着精打细算,勤俭节约、有利工作的原则,严格费用审批程序,取得一定的成效,费用下降15%。

(四)、党建引领,铭记初心践使命。

经营情况汇报范文第2篇

 

市旅游委:

琼海市休闲渔业码头是以渔船转型、渔家特色文化推广为主打造新型旅游产品的景区,借助潭门得天独厚的海洋及人文资源,在市政府及各主管部门的大力支持下,我司高效完成第一阶段景区设施的建设并投入运营,从试航至今已半年过去,旅游项目都在属于边运营边完善的情况,同时定期给市领导、主管部门领导汇报休闲渔业码头的经营情况及存在问题,以下是我司6月份的经营汇报:

1、景区经营情况:

休闲渔业码头景区共接待参观人数660人次,休闲渔船出航29班船,共265名旅客出航;
游艇租赁5次,船票收入50490元;

2、基础设施投入建设:

为了借助南海博物馆平台优势,我司增租一艘05008号渔船并改造成宋代文化复古船,在博物馆岸边建立售票房和简易休闲登船码头,为突出渔船文化与南海博物馆的结合我司同时在博物馆门口及路边都立起大广告牌;

3、游船完善整改:

为了适应我司即将组织的海钓赛事,我司“南海博物馆号”和“西沙号”增加了相应的海钓设备以及后勤保障相关物料;

4、加强旅游营销

通过走出去与请进来开展营销宣传,6月份我司营销部分别在海口、三亚、北京等多个城市宣传推介,与当地组团社签订组团协议书并深入调研营销市场,为后期营销工作做好准备工作,同时也依托附近景区平台带动规模效应,我司先后与南海博物馆、亚洲论坛成立会址、海的故事、万泉河漂流等签订了合作协议,6月份取得了初步的成效。

5、强化安全制度管理:

明确员工岗位职责、岗位作业流程,并以文字形式张贴上墙,意在提高员工的业务能力和树立主人翁意识。

码头景区增加监控设备,安保巡逻人员定期检查,定期保养船只确保出航前属于适航状态。

制定应急预案流程,定期演习提升员工处理突发事件能力

6、目前存在的问题

产品问题:

旅游产品是为了满足旅游消费者需求而精选组合起来的一组要素,由于我司现在主打的休闲渔业旅游产品比较单一,尽快在港区和岸上开发不同等级、不同类型的旅游产品,但由于受制于其他条规的约束并不能马上实施,希望主管部门能够给我司明确产品增设的方向及相应支持。

经营情况汇报范文第3篇

农业产业化经营情况汇报 文章作者:sayyes 文章加入时间:2005年8月18日20:49 一、发展特点 今年来,我县充分利用极丰富的农副产品优势,做大做强“企业+基地+农户”的产业化经营模式,取得了明显成效。其主要特点是:
1、壮大了一批农产品加工龙头企业。全县已发展农产品加工企业184家,其中:新扶持发展12家。并重点培育了30家龙头企业。今年上半年实现加工产值7.6亿元,其中出口创汇1300万美元,解决和转移农村剩余劳动力7.2万人,新增7300人,为农民人平创收860元,占农民人平纯收入的52%。如我县利用湖区水禽优势,新办了以博亿鸭加工厂为龙头的水禽加工企业14家。

2、建立了一批农业产业化基地。突出抓好了藠头、茶叶、豫薯、名特优水产、优叶、金顶酱油、义丰祥麻油、长康麻油等四个产品获省名牌产品称号,已有“兰岭牌”等6个商标被评为省著名商标。长康陈、金顶酱油获全国免检产品,在去年的第四届国际农博会上,振湘藠头、义丰实麻油获得金奖。

二、问题及潜力 一是个体加工规模小。从我县食品加工业个体规模上看,年产值10万元以上的食品加工户多,分散经营规模小,市场无秩,各自为战,十分脆弱,经不起任何风流的冲击,有的甚至面临随时倒闭的危险。因此,发挥不出优势来。、 二是强项产业加工不多。我县水产业、养殖业是一大支柱产业,年水产品总量在7万吨以上,在全省处在第一位;
年出栏肥肉猪100万吨以上,是湖南牲猪产业大县,但大宗产品加工是一条短腿。产品以出售一级原料为主,绝大多数靠鲜活上市。

三是加工业资金短缺,障碍了企业的发展。去年我县除几家大型龙头企业银行提供部分贷款外,其他上一定规模的企业没有一家从银行贷了款,企业的资金周转十分困难,同时也制约了企业的生产发展。

三、建设性建议 1、要建立农业投资公司。安排专项资金支持重点龙头企业发展和重点项目建设。特别是要加大对成长性强,制约环节明显的农产品加工企业的融资支持。

2、要健全和完善县级农产品质量保障体系。成立农产品质量检测中心,农产品农药残留量检测中心,提高农产品质量,增强国际竞争力。

3、要全方位支持绿色、有机农产品的开发。如我县的茶叶、藠头等绿色食品开发,刚起步,省市要拿出一定资金给予重点扶持。只有这样农业产业化才能长久不衰。

4、要正确发展政府的协调服务作用。政府要深层次谋划农业产业化的经营策略,研究、制定产业化发展方案,并在政策扶持、工作指导等方面给予适当倾斜,保护和发挥广大农民参与农业产业化经营的积极性。协调和引导企业之间实现强强联合,走联合经营的路子,使企业进一步做大做强,真正打造出我县农产品加工的“航空母舰”。

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经营情况汇报范文第4篇

一、在建项目经营情况

****工程由**主线及支线组成,合同金额**万元(其中主合同为**万元,补充协议(支线)为**万元)。我项目部于2018年月日完成**项目(含支线)工程量0#台账及工程结算书,申报结算金额为**万元,监理单位审核金额为**万元,贵州贵安建设投资有限公司委托**工程造价事务所有限公司(内审单位)初步审核金额为**万元,内审单位在监理审核金额的基础上暂核减金额**万元,核减率**%。

在内审单位审核期间,我项目部安排相关人员进行对接,积极配合。对工程量的计算方法和计算规则和内审单位人员对接后,按实际进行重新核算,确定最终合理的工程量:对项目清单单价进行核对,变更增减部分经比较后采用全费用折算单价或按2004版《贵州省市政工程计价定额》重新组价结算。无参考单价的新增子项主要按2004版《贵州省市政工程计价定额》重新组价结算。材料单价按照施工期间当期的材料单价进行确定,对不合理的材料单价按照合同条款进行材料调差。主线施工完成后,时间间隔9个月后,支线才进行施工,内审单位应给与我部机械进出场费、模板支架及脚手架的租赁费用。

其中审减存在的不合理性:

(1)、 内审单位对排水、管综工程的沟槽开挖坡比按照**坡比进行核算不合理,应遵循合同条款、结合施工图、竣工图及隐蔽验收资料中明确的**坡比进行核算。

(2)、内审单位对于材料单价按照造价信息中的部分单价进行核定,应按照同期造价信息(造价信息中可查询到的材料)和材料供应商询价综合核定材料单价(造价信息中查询不到的材料)。合同还规定材料价格调整只针对钢材、商品混凝土及排水管道进行材料调差,其他材料应按照实际采购单价(采购合同或与材料供应单位询价)进行核算。

(3)、**项目是主线道路完工后(2018年月-2018年月之间)业主补充的两公里路基施工,内审单位对于补充项目的分部分项工程重新进行组价。按照补充协议“经友好协商,在原合同基础上”的规定,支线项目单价应参考主线分部分项工程的相近或相似单价进行核算,没有相近和相似单价的采取04定额进行组价分析。内审单位应按照《关于调整贵州省2004版五部计价定额人工费和机械使用费的通知》对人工费进行相应调整,按照新文件执行。

**项目为部级项目,业主明确**项目都需进行**审计局审计,若按照我部目前的黔中路提升项目审计情况,应对不完善的资料进行补充并与监理和业主签字确认。

二、党建情况

1、加强理论学习, 向先进看齐

深入学习系列重要讲话精神,以“新时代中国特色社会主义思想”为指引,坚定红色信仰,认真学习和理解,指导行动。积极参加公司组织的“不忘初心,牢记使命”的主题活动,通过先进人物的先进事迹对党员领导和职工进行思想教育和激励,提升思想境界。

2、廉政建设,纠正不正之风

向党中央看齐、向党中央决策部署看齐,做到党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做。通过明确监督责任分工、风险防范监督体系的建立以及风险防范人人有责等方面的落实,在项目管理过程中,构建不敢腐、不能腐、不想腐的廉政监督机制。改进风气,精简会议和文件,反对形式主义、弄虚作假,倡导勤俭节约,反对奢侈浪费,严格自律。守住红线,把党的纪律和规章放在首位;在经济上保持廉洁,在工作上保持务实,把效益和效能放在首位;在生活上保持健康向上,把公道和正派放在首位。在平凡的岗位上真诚待人。

经营情况汇报范文第5篇

根据**通知,现将**支行一季度经营状况汇报如下:

一、各项指标完成情况

按**年初下达的各项工作计划,**支行制定了工资绩效考核制度,各部门狠抓落实,积极开拓,共同努力,完成如下:

1.存款目标:一季度末**支行各项存款总额×万元,较年初增加×万元,完成本年任务×万元×%,未完成本年度计划。其中对公存款×万元,较年初×万元,全年计划增长×万元,未完成季度计划。储蓄存款×万元,较年初年初增加×万元,完成全年计划增长×万元×%。

2.新增贷款目标:×行各项贷款总额×万元,较年初净增加×万元,其中存量贷款下降×万元,新增贷款×万。

3.不良清收:一季度实清收不良贷款×万元,完成全年计划×万元×%,完成季度计划×万元×%。不良资产率为×%,较年初下降×%,实现计划目标。

4.抵贷资产管理,一季度**支行加强了抵贷资产的处置力度,全年计划处置×万元,季度计划处置×万元,年初即向总部申请处置抵贷资产×笔金额×万元。共清收×万元,完成全年计划×万元×%,未完成计划指标。

5.收息目标:一季度实收利息×万元,每季收息按年末存量贷款计算计划为×万元,完成×%。其中存量贷款收息×万元,季度计划×万元,全年计划×万元;
不良贷款收息×万元,完成季度计划×万元×%,完成全年计划×万元×%;
新增贷款收息×万元,完成全年计划×万元×%。

6.利润目标:一季度我行共实现收入×万元,总计支出×万元,本年度计划实现利润×万元,一季度计划实现×万元,实际完成×万元。其中一季度计提定期存款应付未付利息×万元;
应计提拆借总部资金利息×万元未收,应付总部临时借款利息×万元未付,实完成利润×万元。

二、经营状况分析

通过以上数据分析,**支行各项业务发展基本达到了预期的目标,呈现出以下几个特点:

一是存款总额有所增长,其中储蓄存款增幅超过对公存款增幅,且以储蓄存款为主。从我支行各项存款所占的比重来看,发展极不均衡。对公存款中活期存款占存款总额的×%,较年初×万元,与去年同比×万元;
定期存款占存款总额的×%,较年初增加×万元,比重持平,与去年同比×万元,定期存款占对公存款的×%,较年初比重增加×%。活期储蓄占存款总额的×%,较年初增加×万元,比重下降×%,与去年同比×万元;
定期储蓄占存款总额的×%,较年初增加×万元,比重增加×%,与去年同比多增×万元;
定期储蓄存款占储蓄存款总额的×%,比重较年初增加×%。

从以上数据我们分析,对公存款增势不好,受存款大户影响,下降幅度较大,。对公存款下降主要是我单位存款大户**运用造成存款下降,虽然年初以来,我们加大了对企业存款的营销力度,走访了镜内的大小企业,宣传**行支持企业的态度,在取得企业的信任的同时也扩大了**行的知名度。同时受本地区经济资源和客户资源的限制,虽然我们做了一些工作,但收效甚微。一季度**支行新增存款帐户**户,其中基本帐户**户,一般帐户×户,但新增存款余额不大,不足以弥补大额存款的下降。

从以上数据我们分析,储蓄存款始终保持良好增势,主要是因为**支行加强对储蓄存款的重视促进了增长。从年初伊始,**支行就制定了本年工作计划,把存款放在首位,并制定了相应的规则,**岗位员工思想负担减少,工作态度转变,工作积极性增高,并通过加强和提高优质文明服务,积极稳定老客户,发展新储源。**岗位员工也通过各自的社会关系,努力挖掘储源。

二是贷款适度投放,加强信贷管理。一季度末,**行各项贷款总额×万元,较年初净增加×万元,增幅×%。贷款总额中,个人消费贷款余额为×万元,比年初下降×万元,增幅为×%。短期保证贷款余额为×亿元,比年初增加×万元,增幅×%。短期抵押质押贷款余额为×万元,比年初增加×万元,增幅×%。中长期贷款余额为×万元,与年初持平。年初以来,结合**对**支行下达的信贷任务,信贷管理部门对我支行现存贷款进行了全面细致的调查,并针对贷款即将到期的及时进行通知,要求借款人按期偿还贷款,确保我支行无新生逾期贷款。

三是资产质量保持良好水平。年初**支行根据现存的不良贷款实际情况,**科便制定了清收工作计划,理清了工作思路,积极对逾期贷款进行清收,明确了工作重点,加强建档建帐档案化管理。一季度末,**行逾期贷款总额×万元,不良资产率为×%,较年初下降×万元,不良率下降×%。不良资产清收同比多收×万元,完成全年工作的×%,不良贷款利息清收×万元,完成全年任务的×%,按五级分类口径**支行认定数为正常类贷款×万元,关注类贷款×万元,次级类贷款×万元,可疑类贷款×万元。不良贷款余额×万元,不良贷款率×%,比年初下降×个百分点。

四是业务收入增势平稳。一季度末,**支行共实现各项收入×万元,同比增×万元,其中:1.贷款利息收入×万元,同比增×万元,其中收回存量贷款利息×万元,新增贷款利息×万元。正常贷款收息率达100%;
2.金融机构往来收入×万元,同比下降×万元;
3.其他收入同比多收×万元。各项支出×万元,同比增×万元;
其中利息支出×万元,同比增×万元,其中预提储蓄应付未付利息×万元,全部提足;
营业费用×万元,同比下降×万元,其中职工福利费、教育经费、工会经费全部提足,同时未计提固定资产折旧。

五是机构建设进一步加快。初步完成了×所、×所升级支行的各项准备工作。

六是公众形象及影响力进一步提升。一季度我支行获得了“×市商业银行先进单位”、“×市思想政治工作先进集体”、“×市三个文明建设先进单位”等殊荣。

三、在经营中出现的问题与困难及解决方案

20****年一季度,**支行在经营中出现的问题与困难主要有:一方面,**支行对公存款增势不好,储蓄存款上活期、定期储蓄存款比例受到一定影响。另一方面,**支行办公楼对外形象欠佳,也影响了本行的扩展速度。针对以上问题,本行将着重做好以下几项工作:

1.提高资产负债管理水平。积极调整资产负债结构,合理扩张规模及有效调配信贷资源,发展低风险的资产业务,降低资产风险程度。

2.稳步发展公司业务,加快面向中小企业的产品和服务创新;
扩大业务的服务范围,改变观念,从身边做起,长足发展。

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